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老师,我们出版社申请10万项目基金,来款时做在专项应付款货方,支出图书成本时做在了生产成本6万,现在结题了应该怎么处理,不知道应该怎么结转,来款时借银存货专项应付款图书10万,支出时借生产成本6万货银存6万

2022-04-24 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-24 10:12

 你好;     实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:生产成本 等  贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款

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快账用户1241 追问 2022-04-24 10:15

老师金额我写上了,就我们前期这仏做分录,现在应该怎么做生产成本还在借方也不平

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齐红老师 解答 2022-04-24 10:20

 你好;  你生产成本 你们这个   生产了 不转库存商品 去吗?这个会 形成你们库存商品去销售的哇    比如借库存商品贷生产成本    

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快账用户1241 追问 2022-04-24 10:22

那我们专项是图书是不是同时借专顶应付款10万货管理费用6万咨本公积4万。借库存6万货生产成了本6万,理解对吗。

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齐红老师 解答 2022-04-24 10:27

 你好;     是的。 就这样处理的;     

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快账用户1241 追问 2022-04-24 10:30

为什么冲6万管理费用,直接冲生产成本不可以吗

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齐红老师 解答 2022-04-24 10:35

 你好 ;  你去冲生产成本  也得等着你转 库存商品去     ;  你冲这个管理费用去是看是否发生与你  专项款有关的费用  ;   

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快账用户1241 追问 2022-04-24 10:39

那就是生产成本发生多少金额就货方冲多少管理费用对吗?

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快账用户1241 追问 2022-04-24 10:43

那就是生产成本发生多少金额就货方冲多少管理费用对吗?他们是同时的,因为生产成本有好多笔不同时期发生,如果最后货方管理费用有余额计资本公积里,不计营业外收入

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齐红老师 解答 2022-04-24 10:49

 你好; 1.      先把生产成本  结转到库存商品去 ; 到时你在考虑去 冲; 比如  专项应付款 冲你生产成本 和你的管理费用等     ;因为你库存商品还得涉及销售   ;     

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快账用户1241 追问 2022-04-24 10:50

老师,我们出版社申请10万项目基金,来款时做在专项应付款货方,支出图书成本时做在了生产成本6万,现在结题了应该怎么处理,不知道应该怎么结转,来款时借银存货专项应付款图书10万,支出时借生产成本6万货银存6万,针对我给您的分录我们下步应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-04-24 11:11

 你好 ; 借库存商品 6万贷生产成本 6万 ; 销售 :借银行存款贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税;  借主营业务成本 贷库存商品  ;   借专项应付账款贷主营业务成本        ; 就这样处理 ; 你库存商品  不能去冲的; 到时你没法结转成本 ;等着你销售后 去直接冲主营业务成本    

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快账用户1241 追问 2022-04-24 11:28

我们主营业务成本是比例结转也不知道什么时候能卖,这个课题有时间的要结题,而且上级资助单位不管收入,

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齐红老师 解答 2022-04-24 11:32

 你好; 你们等着销售  根据销售单价*销售数量来结转即可 ;    

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快账用户1241 追问 2022-04-24 11:33

我们销售没法统一单价数量,新华书店一来结帐几百种,所以这样不行

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快账用户1241 追问 2022-04-24 11:34

越来越晕了

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齐红老师 解答 2022-04-24 11:36

 你好; 你们销售出去   单价都不一样的吗?   你们  一般都是有零售价的 ;  然后按照优惠给不同客户的   

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快账用户1241 追问 2022-04-24 11:37

和收入没关系

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齐红老师 解答 2022-04-24 11:41

 你好; 但是你销售会涉及报税的哦   ; 销售会涉及报税哈; 你只是取得了这个  补助而已 ; 拿来      冲了成本 ;但是你 最终会销售出去会涉及收入的 ; 你 专项款可以冲成本费用  ;   

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 你好;     实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:生产成本 等  贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2022-04-24
你好;生产成本 你要转 库存商品去 ;到时销售出去的; 你们出版社也得去销售 图书的 ; 会涉及销售吗
2022-04-24
企业收到政府拨入款项时: 借:银行存款等, 贷:专项应付款。 在将政府拨款用于工程项目建设时: 借:在建工程等科目, 贷:银行存款/应付职工薪酬等。 工程项目完工后,对形成长期资产的部分: 借:专项应付款, 贷:资本公积—资本溢价目。 对未形成长期资产需要核销的部分: 借:专项应付款, 贷:在建工程等。 拨款结余需要返还的: 借:专项应付款, 贷:银行存款。
2022-04-24
是个什么项目?最终不形成专利?
2022-04-24
您好,贷营业外收入
2022-02-22
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