你好,也就是说期初余额没有数据吗
请问,新接手一家企业的外账,用金蝶标准版根据企业科目余额表录入了累计借贷方发生额与期末余额,试算平衡了,初始化显示:损益类科目本年累计发生额与本年利润科目的期初余额不相等。为什么会出现这种情况?该怎么处理?可以忽视吗?
我要把用友账套倒在金蝶软件上,初始化数据填的都是用友最后一期的余额表数据,可是显示试算不平衡,这个怎么能看出来是那的问题出错了
金蝶系统初始化,科目余额表填完试算相差是-0,借贷数一样,提示不平衡
根据科目余额表录入初始数据,科目余额表为借方,初始数据软件为贷方,录入时我填了负值,结果试算平衡了,可利润总额不一致,请教老师为什么会这样
科目余额表借贷方不平衡是怎么回事,从外账会计处得到年末数据填入金蝶初始数据发现借贷方不平,差额六十万,这正常吗?应该怎么解决?
您好,我这边是一个项目部需要招会计,请问是要做套账还是简单日常收支明细这种
公司是制造企业,1月2月3月生产的很少,但是固定资产折旧额很大。分到产品上,每个产品成本都是2000多一支。但是市场售价才95元一支。还有其他处理方法吗
上个月无票收入多,本月做账发现收入少,开票多,上个月收入有客户后来才要发票,做账可以借方冲上个月的无票收入么?
老师您好:员工李在甲公司上班~交养老和医疗,3月去的乙公司(交养老保险);医疗还是甲公司给交费。乙是甲的子公司。 我想问的是 甲乙公司年初费用扣除5000元我都选的每️扣除,那员工李在甲公司做工资也享用费用扣除5000元,也就是说员工李在甲乙公司同时享受5000元扣除了,员工李在甲公司本月做工资只做他医疗个人承担的156.1元,可以吗
你好,我公司属于一般纳税人购买车开回来的专票能抵扣吗?
24年11月12月的社保费 个人和公司交的一块进了费用 没有单独挂其他应收款 -个人部分 现在给发工资的应该怎么做账 还是怎么调整
你好,老师,预充天然气费用,收到增值税专用发票,怎么做分录
累计折旧本年减少数是固定资产清理的数么?
餐饮业的工资计提和发放分录怎么做呢?
A民非组织转让收入300万给B民非组织,B民非组织正常开票纳税后,将此收入300万或者视情况调整数额捐赠回给A民非组织,请问合法合规吗
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