可以的 不需要交个税 免个税
老师,我们有一个劳务公司,劳务工人的工资这块是通过应付职工薪酬计算的,然后,工资是通过农民工工资专户发放的,个税这块就是公司自己承担了,我想问这部分个税是不是也可以做成本,那应该通过哪个科目进行核算呢
老师,我公司7月份支付了某员工一笔福利费380元,根据税法的规定,这380元是需要与该员工的薪资10000元合计申报,在个税申报表当期收入那里填列10380元,由于380元是通过应付职工薪酬——福利费科目核算这样全年账上记载应付职工薪酬——工资科目金额就会跟实际个税申报金额不一致,有问题吗?
老师我单位21年发生的死亡赔偿金我当时做的管理费用福利费,没过应付职工薪酬科目,现在我再做汇算清缴,填写期间费用明细,管理费用里没有福利费这一项,我是不是要填在应付职工薪酬这一栏里,
老师我想问一下死亡赔偿金要不要通过应付职工薪酬科目核算,如果通过应付职工薪酬科目,这个死亡赔偿金也不可能给人家上个税,是不是会和个税系统里的工资总额对不上
老师,我们这个月社保核定基数,想修改一下应付职工薪酬金额,(我们是每月15号发上个月工资)如果资产负债表中应付职工薪酬变少了的话,相应的哪个科目需要调增呢,否则资产负债表不平
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
那我要申报个税吗?
申报 填写免税收入的
老师那我这个事去年发生的事情,这个人在我单位没有缴纳社保,我们也没有给他申报过个税,我去年做账直接记到管理费用福利费里了,现在汇算清缴,期间费用明细里没有福利费一项,我要是填到工资一栏,当时做账还没过应付职工薪酬科目,放到其他里金额又太大,老师我该怎么办哇
那帐上给他做了工资吗?
老师我们事运输企业,给他做工资了,直接进成本了
那给他补上这个工资,然后顺便给他把这个福利个税也补上 只申报不缴纳福利费的 然后福利费按工资的14%抵扣所得税。
老师我这是去年发生的,我现在过一下应付职工薪酬科目,再给他申报一下个税吗?
你好对的 是这么做的。
老师那我现在申报个税也是今年的了吧,
不是的,你得去修改,二一年的,去税务局申报,带着纸质的申报表,公章 属于二一年的收入。
好的好的明白了老师
不用客气工作愉快。