技术人员的工资可以进入到成本里面。
老师您好,我公司是商贸业,老板刚接一个技术咨询服务的项目,服务期是六个月,临时雇佣了几个技术人员,雇佣期也是六个月,那这几个临时雇佣的技术人员的工资通过哪个科目核算?
老师,我们公司因为项目需要临时雇佣了一部分人员,签订半年期的临时劳务合同,约定每个月发放工资,发放工资时可以按照综合所得适用百分之三至百分之四十五的超额累进税率吗,还是必须要按照劳务费扣除申报个税?
老师你好,我们是生产制造业,现在几个月不生产了,但是公司留了一部分会技术的车间员,怕接到订单临时招不到熟练工,我们现在这部分员工每天有补助60元,一个人一月1800,这个计提工资应计到什么科目,是制造费还是管理费
麻烦朴老师先不接,谢谢啦,我再问一位老师,综合下意见 有没有比较了解高新的老师,我们公司主要是提供技术服务的公司,有聘请三个人员开发软件,这个有申请高新的可能吗?现在我做账,这几个人员的工资需要做管理费用还是研发费用。我的财务软件上也没有研发费用科目,公司刚成立不久。
老师您好,我公司是一般纳税人7月份确认一笔研发服务费收入54万,同时已给对方开票,但是成本现在我不知道如何归集,因为按照正常程序我们会产生专家评审费,调研费,咨询费等 还有人工,但是这一笔特殊一些,除了人工工资其他的都未产生,老师那成本应该如何来归集呢?项目周期是6个月,我们是先确认收入后进行技术服务
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
就是需要这几个技术人员给我们提供劳务费发票吗?
对,这些人要需要给你们提供发票的,你给他们发钱。
那我还需要在个税系统申报吗?
你还是需要替这些人代扣代缴个税的。
麻烦老师把计入成本的分录写一下,谢谢
借,主营业务成本,贷,应付职工薪酬,借,应付职工薪酬,应交税费,应交个人所得税。
这种情况的个人所得税按哪个税率表计算?
发给你税率表看看吧。
收到,谢谢老师,对个税不太了解,我们的工资低一般不涉及个税
哦,劳务费按照这个算就行
非常感谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评