咨询
Q

老师您好,平时缴纳社保费时没有走应付职工薪酬,直接走的管理费_社保费,年底用不用统一计提一下,分录怎么做?

2022-04-19 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 12:03

您好 借:应付职工薪酬-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费

头像
快账用户4666 追问 2022-04-19 12:06

老师,汇算清缴时,福利费的计算基数按工资算,还是按应付职工薪酬算

头像
齐红老师 解答 2022-04-19 12:19

福利费的计算基数按工资算

头像
快账用户4666 追问 2022-04-19 12:55

老师,想问一下,既然计算基数只是单纯的工资,那计提有意义吗?

头像
齐红老师 解答 2022-04-19 12:57

有意义啊 归集啊 比如管理费用下有 销售费用下有  制造费用下有  您不需要每个科目去看 只看应付职工薪酬科目就好了啊

头像
快账用户4666 追问 2022-04-19 12:58

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-04-19 12:58

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 借:应付职工薪酬-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费
2022-04-19
你好,管理费用月末会结转到本年利润。
2021-10-18
你好,同学,可以这样记。
2024-07-23
您好,这个你们不需要调整的
2022-12-29
同学您好,需要通过应付职工薪酬过渡的
2021-07-22
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×