咨询
Q

老师,计提社保时,借管理费用~社保,贷应付职工薪酬~社保,缴纳时:借应付职工薪酬~社保,贷银存!应付职工薪酬是被平了,那计提时,借方的管理费用怎么办

2021-10-18 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-18 12:22

你好,管理费用月末会结转到本年利润。

头像
快账用户9710 追问 2021-10-18 12:23

计提的管理费用社保也转入本年利润?

头像
齐红老师 解答 2021-10-18 12:24

你好,对的是的管理费用,他也是损益类的科目,它需要结转到本年利润的,只要是损益类的科目,不管是哪个明细,都是结转到本年。

头像
快账用户9710 追问 2021-10-18 12:26

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-10-18 12:28

不要客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,管理费用月末会结转到本年利润。
2021-10-18
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
你好,这个没有问题的,正确的。
2024-10-17
你好,支付包含个人部分 发放时 借 :应付职工薪酬 社保 其他应收款 社保个人部分 贷 :银行存款
2024-03-24
是的,这个是正确的对的。
2024-04-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×