你好,住宿服务,如果是出差的是可以抵扣进项税的
即使是专票,住宿服务,那个不能抵扣的吧,但是分录还是照样做借 管理费用 应交税费-进项 贷银行存款?
3月酒水专票抵扣了,有误。这样做对吗? 1、抵扣的分录照做。 借:管理费用-招待费 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 2、3月补充分录: 借:管理费用-招待费 贷:应交税金-应交增值税(进项转出) 3、申报表附表二填写进项税转出。
付客户住宿费,借 管理费用 885.15 借 应交税费进项 8.85 贷 银行存款 894 已经抵扣,后发现进项税不能低, 做个分录 借 管理费用 8.85 贷 进项税额转出 8.85 进项税额转出结转到未交增值税 借 进项税额转出 8.85 贷 未交增值税 8.85 想问 不能抵扣的进项 已经做了 借 管理费用 贷 进项转出 为什么还要做个 借 进项转出 贷 未交增值税?
老师我们收到一张服务费的普通发票 分录直接是借:管理费用 贷:银行存款吧 进项因为是普票不能抵扣不用单独列出来吧
包装礼盒随货发的话,这个包装礼盒是视同销售吗
老师,2024年明细分类账薄我是现在就打印装订还是等汇算清缴调账了再打印装订?
老师新年好,有个问题请教下,公司是外贸公司,人民币应付账款贷方挂着五万多,是欠一个公司的钱, 查综合本位币这笔应付账款又没有了,请问这个是什么原因?正常吗?应该怎么样调整?谢谢老师
进项税额转出的分录怎么做
你好 老师 我们公司在个人社保部分这块一直在应付职工薪酬借方记账的 可是我看好多都个人部分社保这块在其他应付款这块,我们这个需要调整到其他应付吗?
老师好,货物已出,未开销售发票,采购发票也未收到,我待开发票了,再申报纳税,可以吗?还是当月一定要按未开票收入申报纳税,谢谢
老师个税在哪里减员呢?麻烦老师发个图片,谢谢老师
老师,请问税务师考证需要什么条件
你好老师开业鞭炮做什么科目
今年考初级会计看什么视频