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进项税额转出的分录怎么做

2025-02-07 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-07 08:46

你好,这个要看是什么原因转出的,比如是用员工福利的话,你就借管理费用,福利费,贷应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户1190 追问 2025-02-07 08:48

税务局不让抵扣,做进项税额转出

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齐红老师 解答 2025-02-07 08:49

你好,要看是什么原因不让抵扣。

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齐红老师 解答 2025-02-07 08:49

是不是发票本身有问题还是什么?要看这个发票是什么业务的发票,你当时拿来的时候是计入什么科目的?

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快账用户1190 追问 2025-02-07 08:51

库存商品,自开收购发票,开票方为企业法人

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齐红老师 解答 2025-02-07 08:52

你好,这种情况的话,你借,库存商品贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户1190 追问 2025-02-07 08:52

但是业务是真实发生的

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齐红老师 解答 2025-02-07 08:53

你好,业务是真实的,所以他才能让你抵扣所得税。

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齐红老师 解答 2025-02-07 08:53

如果不是真实的话,所得税也不能抵减,也就是说不能用到库存商品。

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快账用户1190 追问 2025-02-07 08:54

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-02-07 08:55

你好,不用客气的了。

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快账用户1190 追问 2025-02-07 09:24

你好,因为这是两三年前的库存早都销售了,我现在补进去库存金额,然后账上的均价就被拉高了,不合理啊,怎么录合适

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齐红老师 解答 2025-02-07 09:27

你好,你如果想做规范的话是需要去调整以前年度的损益,去更正汇算。

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