你好; 你开的是啥业务内容的 ; 你 开出去销项税; 不管是什么税率的 ;都可以用符合抵扣要求的进项税来抵扣的; 不考虑一一对应哈
旅游业—主营业务可直接抵减的费用发票是普票(销项税额),专票得做认证后进项税转出,主营业务以外收到的发票只有专票做进项税,普票不能做进项税得全额入账?老师,我说的对吗?
老师 这个营业执照的范围,我做商贸购销粮油米等物品可以进其他业务收入吗?还是该进主营业务收入呢?我已经进的其他业务收入,会有什么问题吗?同时我们有服务性的收入,那个我记入的主营业务收入~
老师。你好 。如果公司要开营业执照经营业务范围内的专票 不是主要的业务 那这种是怎么缴税的呢 没得其他业务的进项票 只有主营业务的进项票 那可以用主营业务的进项票去抵扣进项税吗
老师,公司开了一张技术咨询的发票,营业执照上也能开这项业务,实际上没有发生这这项业务,那我要做进主营业务收入,那我这个主营业务成本可以做哪些东西进去呀
老师您好,请问进项专票还没抵扣,因为公司新开办的,还没有主营业务收入,那进项票我是不是可以放着先不做账?谢谢
老师,如果会计做账的时候做了其他业务的未开票收入2000元,增值税纳税申报表的第一栏是不是要手动修改数据??
申报是进项是有多少勾选多少吗?只要不超过销项吗?
某个体户,个税核定应税所得率12%,定期定额征收,每月核定42000元。各季度实际收入如下(不考虑其他优惠),请按季度计算当期实际缴纳的税额。期间收入(单位:元)1季度1500002季度1800003季度2100004季度240000 老师,请就上述按季度计算税额
老板投资别的项目用个人名义投资好还是用公司名义投资好?
老师您好,我们公司收到代账公司装订成册的打印的凭证后,发现很多凭证摘要都写的特别简略,我们能直接在凭证上的摘要后面手写补充上详细一点的信息吗?这样的凭证能做数吗?
请问年末一般纳税人 应交税费科目有进项税额借方35万。 销项税额贷方28万。 未交增值税贷方7500。请问老师我年末怎么做分录可以冲平这几个科目呢,可以帮我写出分录吗
四月份社保做减员,四月中旬缴三月社保没有关系吧
老师,土方工程公司,做外账是不是没必要按项目设置辅助核算啊
老师你好,医保个人和公司的缴纳比例是多少
老师那计提印花税需要附原始凭证吗?附什么,我这一直追问不了,加你们客服了,也不理人没反应
比如我是进项票货品13% 我现在需要开的机械租赁的发票 也是按照13%的开吗
是的。 也是可以抵扣哈
那如果我的进项票是进的货物 销项票开的机械租赁 那就是没得办法结转货物的成本对不
你好 ; 可以抵扣的 ; 你们销售出去了 货物才结转货物成本 呀 ; 你只是 增值税抵扣而已哦