借:管理费用-办公费200 管理费用-服务费280 贷:银行存款480 全部按照价税合计入账,可以全额抵扣增值税 借:应交税费—应交增值税(抵减税款)480 贷:管理费用 480
前几天去山东青岛一个中介公司签订合同,他负责包装我的信息去进行贷款一百万,然后回访电话说错了一个信息导致拒批,现在助贷公司要求我赔偿违约金一万五,是用于前期包装我的费用,要起诉我打官司,经营许可证上面并没有金融服务只有融资咨询
前几天去山东青岛一个中介公司签订合同,他负责包装我的信息去进行贷款一百万,然后回访电话说错了一个信息导致拒批,现在助贷公司要求我赔偿违约金一万五,是用于前期包装我的费用,要起诉我打官司,经营许可证上面并没有金融服务只有融资咨询
助贷公司因为回访电话拒批,要求我赔偿违约金
假高中学历证书编号已经通过初级会计报名,如考试合格后发放证书时被查出来是假的,会怎么样呢?
您好,老师!我要开排污全交易费的发票,是开几个电,项目名称开什么呢
公司公户收过钱,但是没有缴纳过税款,会引起税务稽查吗?
老师,因为涉及到去年的所得税退税,今年我就把退税直接做进了利润分配-未分配利润里,但是资产负债表里的未分配利润期初减期末就和利润表的未分配利润期末数对不上,这个怎么处理呢
老师,我在填写财务报表年报时,打开资产负债表年初余额其中的库存商品怎么是0。软件里打出来有数字,就是存货
您好,月末增值税怎么结转
老师,你好,我这个分录对吗? 计提实际工资 借:主营业务成本-工资 346679.59 贷:应付职工薪酬-工资 346679.59 实发工资 借:应付职工薪酬-工资 346679.59 贷:应交税费-个人所得税 1235.55 银行存款 345444.04 还是下面的这个对呢? 计提实际工资 借:主营业务成本-工资 346679.59 贷:应付职工薪酬-工资 345444.04 应交税费-个人所得税 1235.55 实发工资 借:应付职工薪酬-工资 345444.04 贷:银行存款 345444.04