您好,第一个是正确的,发放时代扣代交个税
本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
计提工资的正确分录到底是哪一种 第一种借.管理费用-税前工资 贷:应付职工薪酬-税前工资 发放时借:应付职工薪酬-税前工资 贷:应付职工薪酬-社保\\公积金个人部分 贷:个税 贷:银行存款 第二种借:管理费用-税前工资 贷:应付职工薪酬-实发工资 贷:应付职工薪酬社保\\公积金个人部分 贷:个税 实际发放工资时借:应付职工薪酬-实发工资 贷:银行存款实发数。以上两种哪种正确呢?
公司聘请专家,每月个税由公司承担,计提工资时,借 管理费(工资+个税),贷 应付职工薪酬 (工资+个税) 实际发放时,借 应付职工薪酬(工资+个税),贷应交税费 个人所得税,贷 银行存款 工资。实际交个税时 借 应交税费 个人所得税,贷营业外支出 对吗?多谢
请问老师,职工社保自己承担 计提工资 借 管理费用 应付工资 贷 应付职工薪酬 实付工资 其他应收款 个人社保 应交税费 应交个人所得税 缴纳时 借 应付职工薪酬 实付工资 其他应收款 个人社保 应付职工薪酬 企业社保 应交税费 应交个人所得税 贷 银行存款 对吗?
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。支付,应付职工薪酬5970 银行存款 借,应交个税,贷,银行存款 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
您好,老师,现在还需要下载外贸企业离线出口退税申报软件吗,还是在电子税务局就可以操作
老师,知识产权能做变更吗?目前所属者是老板,他想把知识产权转给公司,他当时是用这个知识产权入股实缴的
老师,临时设施工程竣工了,是不是也得有竣工的施工图纸?
老师,现在社保申报在哪里报
老师,这个题我能选出来,但是看不懂什么意思,能帮我解释一下吗?
滴滴打车普通电子票能抵扣吗?抵扣多少?申报增值税时填列哪个表,怎么填?填哪一列哪一栏? 能跟纸质火车票一起计算填列到同一个地方吗? 我合并在一起这样填,不通过
给残疾人提供了岗位,缴纳了社保,但是在申报残保金之前是不是需要先备案,需要的话怎么备案,在什么网址上备案
请教老师:出口退税已申报并且已收到退税款后,发现出口发票开具有误。总金额6000.03开成6000.30元,这种情况要怎么处理?
商贸企业 ,申报增值税的时候是以本月发出商品金额为准还是以收到货款的金额为准申报
发现24年的错账,把货款记成借款,怎么调账?