结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
老师您好,请问月末如何结转增值税,分录怎么写
您好,老师,请问增值税怎么结转,还有进项税额转出怎么做账,月末的时候怎么结转
您好,月末结转增值税分录
老师您好,一般纳税人,年末结转增值税三级科目怎么结转
您好,增值税结转建议每月末还是年终一次结转?
您好,老师,现在还需要下载外贸企业离线出口退税申报软件吗,还是在电子税务局就可以操作
老师,知识产权能做变更吗?目前所属者是老板,他想把知识产权转给公司,他当时是用这个知识产权入股实缴的
老师,临时设施工程竣工了,是不是也得有竣工的施工图纸?
老师,现在社保申报在哪里报
老师,这个题我能选出来,但是看不懂什么意思,能帮我解释一下吗?
滴滴打车普通电子票能抵扣吗?抵扣多少?申报增值税时填列哪个表,怎么填?填哪一列哪一栏? 能跟纸质火车票一起计算填列到同一个地方吗? 我合并在一起这样填,不通过
给残疾人提供了岗位,缴纳了社保,但是在申报残保金之前是不是需要先备案,需要的话怎么备案,在什么网址上备案
请教老师:出口退税已申报并且已收到退税款后,发现出口发票开具有误。总金额6000.03开成6000.30元,这种情况要怎么处理?
商贸企业 ,申报增值税的时候是以本月发出商品金额为准还是以收到货款的金额为准申报
发现24年的错账,把货款记成借款,怎么调账?
进项大于销项,需要结转吗
不用,这个不用转,留底申报就可以
也不用单独写分录
是的, 是的,不用单独写的