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老师您好,一般纳税人,年末结转增值税三级科目怎么结转

2024-04-07 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 16:28

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户7244 追问 2024-04-07 16:32

那转出未交增值税是不是一直有余额

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:33

你好,你再看一下怎么会有余额?

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快账用户7244 追问 2024-04-07 16:38

平时要交税时,是不是这样结转,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-交交增值税-末交增值税

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:38

你好,可以的,可以这么做的,那你做了我上面的第1个和第二个不就没有余额。

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快账用户7244 追问 2024-04-07 16:44

老师结完后,借方有余额。

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:44

你好,你们单位有留底吗?

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:44

进项销项都没有余额了,那进项转出什么的。

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快账用户7244 追问 2024-04-07 16:45

有留底税额,还有什什结转吗?

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:45

你好,有6地在借方有余额,正常。

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:46

有留底借方有余额,正常的,要不你把它放到哪个科目里面去?

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快账用户7244 追问 2024-04-07 16:46

有留底税额,要做什么结转吗?

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:46

就要做其他的,你只需要做我给你发的第一个和第二。

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:47

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:47

只需要做这一个就可以了,其他的不要做。

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快账用户7244 追问 2024-04-07 16:48

也就是说到时候我没有留底的时候就平了

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:50

是的对的,是这个意思。

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快账用户7244 追问 2024-04-07 16:52

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:52

不用客气,工作愉快。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2024-04-07
您好, 你是指哪方面的科目了
2023-11-25
你好,不需要结转三级科目的余额的。平时正确申报增值税就行 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-01-03
你好,需要结转,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022-01-12
您好,把所有的应交税费应交增值税下科目余额结转到应交税费未交增值税
2022-04-27
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