这个你就是得让你老板准备成本票,没有的话,那就得做人工工资,如果人工工资也没有成本,票也没有费用,票也没有的话,那你没办法给他合理避税的就得交税。
老师,建筑劳务公司,给私人转款金额超大,没有发票进来,导致于企业所得税很多,又不交,我做暂古成本也越来越大,我都不敢做了,我问老板要票,老板让我结转成本,我这没票怎么能入成本啊!我不做了,老板说还是让我做,我就写一分关于这些税法触犯后,会有什么样后果,这些后果他已知晓,到还是强烈要求打白条人工费入成本,这件事,让他签字,以后出事了,我拿出来他签字的东西,我可以洗脱吗?还是就是写这样的模板有吗?
老师,想请教你一个问题,我们是21年成立的房地产经纪代理公司,小规模纳税人,收到主营业务收入也就是服务费,没有什么合同,要不要交印花税?还有基本户里面的钱每个季度末会收到利息收入,这个利息收入要交印花税吗?我问了有的说交,有的说不交,不知道咋办了
老师请问一下合理避税指什么啊?不是有收入,该有的成本费用都要取得嘛?我这里有个个人独资企业,当时我叫老板拿成本回来,她不拿,说拿不到。现在要注销。税管员没有成本就要交税。法人说交给你们就是让你们合理避税的啊,要是直接交税我自己去税局交就行了。个人独资也特殊,没有成本税点很高,老板说怎样能把税降到最低了。我也没明白还有什么办法。
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
有一个小规模有限公司,是生产企业,做包装材料的,2019年注册的。然后一直都走私账,今年那个老板想贷款,贷不出来,原因是公账没有银行流水,所以,现在那个老板想把公账用起来,但是他不太想叫谁听,我说一般纳税人控制季度30万以内不用交增值税,但是企业所得税你得交,那个老板的意思是说要交多少,我说你没有成本票,你只有工资是算成本,但是又根据成本是由料,工资,费用组成,我跟他说成本的那个工资80%已经是很多了还有20%交企业所得税,老板有点不愿意,他说小规模的钱基本上可以做成负利润的,他说工资按百分百或者更多,那样就不用交企业所得税了,我有点不敢冒这个险,请问大家小规模是怎么操作的,材料的费用对方要我们交六个点老板不愿意,所以这个账一般是怎么做的呢
老师,一般纳税人建筑业采用一般计税,预缴增值税时扣不扣分包款?
增值税申报表里,123栏的关系
老师这题会不会老师讲错了,不是更新改造,在建工程—不提折旧吗?这题答案为什么要把500算进去?500不是计提折旧吗?
老师,我们挂的往来,借:费用,,贷:其他应收款,现在余额有3049.66,实际是0,像这种情况咋处理啊
往来账每月对一次可以吗
老师,请问我们公司24年付了200多万广告服务费,做的时候都是,借预付,贷银行。这些发票24年都收到了, 但是都没有确认。现在25年我应该怎么做?
老师,你好,如果开票跟发货数量不一致的时候,怎么确认收入
老师,老板想投资买地种植果树,这个以公司名义或者以个人名义投资有什么区别呢?
2024年10月1日租房到2025年4月30日,每月2000元计算2025年1季度房产税怎样计算?请董孝彬老师解答
老师 公司的老板买衣服的票能入账吗
我问的这些它都没有,然后一直说没有给她合理避税,除了这些必须的,我也不知道有什么别的办法。我还以为个人独资还有别的什么特殊优惠政策我不懂呢,我也是第一次接触个人独资企业。也是平常公司需要什么就让老板准备,可是他啥也不给我。
她这个开了30多万,一点成本都没有,好高啊,赚了6千多,按照收入成税率减扣除数税真的特别高啊。
主要就是成本费用发票,这个事情不怪你,
我知道怎么回答了,谢谢老师。我刚刚说成本,费用,工资也没有。我说真的没办法,还是要交税。老板就说交给我就是让我合理避税,我一下子蒙圈了
对滴,祝您生活愉快感谢五星
对了,老师,我刚刚沟通,老板的意思是不要发票就优惠很多,要发票就很贵。所以她没要发票,而且这个公司是我今年3.11才接的,然后帮他申报去年汇算清缴,还有今年1-3月的个人经营所得,去年的汇算清缴他不愿意交税,也没有账本,没有费用,我就直接填收入,成本填比收入大就是亏损了。这个不怪我吧?不管她注销还是不注销,这个税是逃不掉的。 但是我也没明白老板说那句,就是确实也是不要发票会优惠很多,但是要发票哪怕贵一点也是安全的,也没有完全不要发票交的税高吧?
你好,你收入那么大的话,你肯定要交税,你不交税他税务局是不会让你注销的,你们老板他想着光发票不要发票的呦,发票的话优惠多,但是他没有考虑到你这边还要交税啊。
他这个税的话,他是逃不掉的。
她另外一个人独资是去年给我的,我也是叫她开票回来,个人那里买东西,代开都要代开回来(重点是全年就一笔付款,一笔开票的),别人不愿意开给她。我也跟她说了3月底一定要开回来,然后她用了另外一个个体开了6万五千成本回来,收入30万多点,这个6万成本税局给不给扣除都不知道
您好,应该可以扣除的,同学
主要是收入31万左右,转账出去付款给那个个人是300700 实际上就赚了几千块钱而已,31万有1千多专票的交增值税了。要是这样算,假如不给扣除6万五,那费用发票也就2万左右。31万➖2万,还能扣除6万的盈利 利润23*20-10500=12500税款扣?
但是我们开出去308435.69成本实际上300700 (但是没有发票),要是可以扣除成本65570.88 费用15610 ,利润就是227254.81 扣除6万,应纳税额是227254.81-60000=167254.81 167254.81✖️20%-10500=22950.62税款了吧? 实际上就赚了7735.69 但是税却交那么多喔?
还有营业外收入3084.36 是不是还有加进利润总额那里,利润总额就是227254.81➕3084.36=230339.17 重新✖️20%-10500计算出来。再扣除6万了
他另外个人独资企业开过来,实际上不是真实业务。是因为那个个人没开给我们做成本,然后她用自己的开了6万多进来。税局查账的话,也难搞。应该不会那么详细吧。心好慌
啊就出现在哪个环节吧,你的成本那一块儿,你再谈业务的时候,你没有把你成本那块的利润加进去,你光觉着你能赚钱了,但是你没有考虑到税这一块儿。
我能知道你表达的意思,嗯,所以说你这个肯定是缺成本票的,所以说你还得想办法,就是说还得找发票,要么得做人工工资。
其实这事儿你也不用太担心,因为这事儿你已经跟你们领导说过了,如果他不给你发票的话,你就正常给他申报税就可以了。
他那个税率没有给她核工资薪金,实际上也没有员工。就是给我做账那个 今年接手注销这个,老板不懂一直叫谁申报的,申报的工资法人0申报的,所以也没办法扣除,工资没有,成本没有,费用不到2万。要是在去税局全部补申报,说有员工,这个税局应该也会很无语吧。我也不知道那样行不行,就是去税局补申报,员工的申报进去
去税务局补申报的可以尝试一下。
你如果说有员工工资的话,你可以补申报一部分,这就相当于成本啊。
我正常按照税法报税他要交税的,他不想交税,那我没办法就成本乱填,亏损了就没有税了。现在注销要查账,到时候税局估计说不按照账上申报了,解释不清楚了
那汇算清缴已经申报了,要是补去年员工工资申报,那就是个人经营所得汇算清缴也要修改了,到时候税局说怎么之前不申报,汇算清缴年报完了,现在才去补,也是好难啊
哦,你这个确实挺乱的,我觉得,无不管从哪个方向出发呀,你都是找不到一个很合适的理由去解释这个问题。我就建议你,你你正常交税吧,要不然,别因为这个税款再惹出别的事儿来了。
老师,可以帮我看一下我这个需要缴纳的税款算对了嘛?老板要看,我又怕我算错,等下差距太大了,我第一次接触个人独资企业。我也不确定是不是这样算
你好,我觉得你算得不太对,那个个人个人独资企业的那个税率表,你手里有吗?你给它是一级一级的算的,我简单的给你讲一下它的原理哈,就是说你比如说在第一个级别里的数,你就用那个数去乘以它对应的税率,然后加上第二个级别的,再加上第三个级别的,一直加到你这个17万元减去前面的金额。
老师,请问一下是这样算的嘛?实际上是9000税费?还是8000多?
还是这样算呀!11579.83税款?对吗
正确答案是11579.83元,同学,加油