把进项、销项、进项税额转出结平就是转出到了应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
有进项留底税额的月份,增值税还用结转吗?就是销项进项结转到转出未交,然后再转入未交增值税
年末结转增值税,销项,进项,转出未交增值税,应到结转后余额是0,如果有差额是怎么回事啊,可以放到哪个科目结平吗
转出未交增值税是个3级科目,进项、销项、进项税额转出、待认证进项税额都是个3级科目。准则没有规定不能有余额,实际工作中,有人把进项、销项、进项税额转出转到转出未交增值税,把进项、销项、进项税额转出结平 年底结平?把他们归结到哪里?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
老师,年末需要把应交税费-二级科目中(进项税额、已交税金、转出未交增值税、减免税款、销项税额、进项税额转出),这些二级科目都有余额,怎么结转!
汇算清缴里面的财务年报,是填写财务报表吧,如果企业去年亏损的,汇算清缴有部分费用需要调减,但是还是亏损,不会影响财务年报吧?未分配利润不需要根据税务的调增调减来调报表吧,如果汇算有交税再调整未分配利润,不知道我理解的对不对
老师,你好麻烦问一下现在重整2019年的账呢,有个营业外支出不能在所得税前扣除,由于2019年报的时候没有体现这个营业外支出,现在应该咋样调整一下账呢
老师营业执照不是6.30号前完成吗? 我收到了这样的信息咋回事 【税信企业】刘波,您营业执照未在规定时间年报,将列入失信名单面临罚款!作废或补报点 ${小程序短链}拒收请回复R
老师,卫生服务站有部分专项资金拔款,会计制度是民间非营利,针对这个专款专用,用的时候如果是主营业务成本财务软件会让选"限定"还是非限定,但是如果管理费用科室就不用选。不选到时候不会冲"限定性净资产",那应该怎么办
老师,餐饮公司,员工打碎餐具,由员工赔偿,分录要怎样写
我司购买了荣耀手表给员工做奖励,开了专用发票,这个进项税可以抵扣吗
老师请问快账里的进销存软件操作流程,有视频的话帮忙发一下,谢谢
老师,应收账款6000可以吗?或者合同负债6000,为什么要分成应收账款和合同负债两个部分
老师,看本期发生了多少工程建设其他费用看哪个科目的哪个方向,这个建设其他费和待摊投资一样吗
老师,商家的退货类保险做什么科目呀,都可以做吗
每个月都要这样?
你也可以选择不结平的
老师叫你的话 会怎么操作这些3级科目?
我会按会计准则规定做。
能具体写分录?
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税