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年末结转增值税,销项,进项,转出未交增值税,应到结转后余额是0,如果有差额是怎么回事啊,可以放到哪个科目结平吗

2022-01-21 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-21 10:56

你好,如果有差额的,你得看一下具体的哪个科目转出未交增值税借方有余额的表示,刘迪。

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快账用户2517 追问 2022-01-21 10:58

12月都在交增值税,不会留底

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齐红老师 解答 2022-01-21 10:58

那你看一下具体的哪个科目有余额。

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快账用户2517 追问 2022-01-21 11:01

就是我这张凭证做不平,把12月应交税费进项、销项、进项转出、转出未交增值税余额都结转后,有差额,

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齐红老师 解答 2022-01-21 11:03

具体的哪一个明细有差额你知道吗。

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相关问题讨论
你好,如果有差额的,你得看一下具体的哪个科目转出未交增值税借方有余额的表示,刘迪。
2022-01-21
把那个余额结转平就是了
2023-02-01
把进项、销项、进项税额转出结平就是转出到了应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-04-11
表示留底,做到这一步就可以。
2021-08-04
第一个这个不用,第二个有进项转出,减免税款的也得结转 第三个结转了之后没有余额,以后查询的方便,也能查到有没有做错。
2024-03-16
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