你好,长期应付款是以实际需要支付的金额来入账。
我们公司有个咨询费,去年发生的,借,长期待摊费用,贷,应付账款,支付了,借应付账款,贷,银行存款,每个月也摊销。今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,请问,分录现在应该怎么调,
老师我想问下,公司购入一辆小车,每月需支付供车款,我之前入到固定资产,应付账款,我之后将应付账调整到长期应付款,然后每月的分录:借长期应付款,贷:现金,因为是用法人私人卡扣供车款,所以我用现金
我们公司贷款买车,贷款金额是不是应该计入长期应付账款科目,然后长期应付账款的金额应该以现值还是终值入账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
老师,捐赠支出的汇算清缴要填票据采集,麻烦帮忙看看,我不知道怎么弄?
小规模纳税人,增值税含税收入5000元,征收率由3调减为1,申报表生成免税额148.52,如何计算得来?
老师您好,我想问一下,我的应收账款是负数,预收账款没有数,这个我填资产负债表的时候我怎么填,是应收账款那填负数吗
郭老师在吗?呼叫郭老师。
请问下老师,开增值税电子发票,我是商贸公司,卖出20台空调,发票上项目明细开 空调一批可以吗
个体户开出的普票,做账的时候,增值税那部分还需要分开吗?还是价税一起算作收入?
老师,请问建筑业一般什么时候确认收入,每季度末可以么
个体户25年盈利10000元,24年亏损20万,这一季度申报弥补亏损应该填多少
刚开了一张等电子专用发票,开错了要重开,怎么处理
所费税税负,是按缴纳税额除收入么
好的,那每月需要计提吗,每月还车贷应该怎样做账
你好 借 财务费用 长期应付款 贷 银行存款