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老师我想问下,公司购入一辆小车,每月需支付供车款,我之前入到固定资产,应付账款,我之后将应付账调整到长期应付款,然后每月的分录:借长期应付款,贷:现金,因为是用法人私人卡扣供车款,所以我用现金

2021-08-13 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-13 15:48

你好! 对的。你的理解很对

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快账用户8951 追问 2021-08-13 15:55

老师,即我的分录是正确的对吗?

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齐红老师 解答 2021-08-13 16:02

对的,做的分录是对的,

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快账用户8951 追问 2021-08-13 16:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-13 16:56

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好! 对的。你的理解很对
2021-08-13
您好! 借,固定资产 贷,以前年度损益调整 借,应付账款 贷,长期应付款
2023-08-19
可以的,可以这个样子处理的,但是第二个分录做反呢。
2021-04-14
没有收到发票,是不做税额的, 借固定资产负数贷长期应付款负数 借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷长期应付款
2021-09-05
 你好     借:固定资产 应交税费-增值税(进) 贷:银行存款(首付款) 长期应付款 (尾款) 然后每月公司转款本息金额到法人私户还款 借:长期应付款   贷其他应付款-法人(尾款)  这样来挂 。         借其他应付款-法人(尾款)贷银行存款     
2021-01-13
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