这个只要分录是嘛
假期2001年7月15日购入一台不需要安装的机器设备,以银行存款支付买价30万元,增值税5.1万元,采用双倍余额递减法计提折旧,预计使用年限为十年,预计净残值为0.5万元,2008年9月30日将该机器出售收取价款五万元,增值税0.85万元,支付清理费用两万元 在编制会计分录时,最后借:固定资产清理 贷:固定资产处置损益 这里的金额是支付清理费用的两万元吗,还是要自己算一下,如果要自己算那应该怎样算呢
您好,想请教一下,我们老板跟别人合伙开了一家公司,然后,我们日常所出的钱就当投资款注资到这家公司去,因此,逢我们出资的我一律当长期股权投资,现在有一个问题,我们公司购买了一台设备,哪个款是合伙的哪一家公司付的,我是内帐,我的资金必须要跟出纳的帐对应得上,我当时不知是合伙的公司出钱的,我当时做了分录是借:固定资产,贷:现金,后来,老板跟我说,是他们哪边付的款,这个款冲投资款,哪么我的分录该怎么做
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,但是生成的报表里面,这7000没有在利润表反应,因为我在账上是平进平出,没有利润,税金支出是亏损的。请问该如何处理?
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,我这么申报对吗?我这属于平价转让,资产处置损益为零,是不是不需要做无票收入啊
老师好,我想问一下这些会计分录怎么写?(6)销售产品一批,销售价款400000元,应收取增值税52000元,产品已发出,价款尚未收到。(7)从银行借入3年期借款500000元,借款已存入银行,该项借款用于购建固定资产。(8)在建工程应付工资410000元。(9)一项工程完工,计算应负担的长期借款利息160000元。该项借款为到期一次归还本息。(10)一项工程完工,交付生产使用,已办理竣工手续,固定资产价值1500000元。(11)销售产品一批,价款800000元,应收取增值税104000元,货款银行己收妥。(12)公司出售一台不需用设备,收到总价款452000元(其中增值税52000元),设备原价800000元,已提折旧260000元,已提减值准备100000元,设备已交付给购入单位。(13)收到一项长期股权投资的现金股利40000元,存入银行。该项投资按成本法核算,对方公司的所得税税率与本公司一致,均为25%。(14)归还短期借款本金200000元,应付利息10000元,共计210000元
您好,老师。农业公司自己种的红薯让别人加工成粉条,公司进行销售,小规模纳税人开票税点是多少
老师,我们有笔其他应收款10万元,其实已经通过老公司收到,但是老公司已经注销了,这笔其他应收其实就是不存在了,现在挂账都2年了,请问怎么这笔其他应收款做平呢,老师你回复是借营业外支出,贷其他应收款,这个税务会认可吗,10万应收款说没就没有,就挂在支出了
老师,我们有笔其他应收款10万元,其实已经通过老公司收到,但是老公司已经注销了,这笔其他应收其实就是不存在了,现在挂账都2年了,请问怎么这笔其他应收款做平呢
资金归集,可以直接记,借,银行存款-主账户贷,银行存款-子账户吗
(18)企业认购金山开发公司普通股股票10000股,每股面值10元,作为交易性金融资产,实际用银行存款支付102000元,其中含有已宣告尚未发放的股利2000元。(23)企业急需资金,转让金山开发公司股票,以96000元的价格转让,扣除手续费500元后存入银行。(购买时已宣告尚未发放股利尚未收取)记账凭证
甲公司为居民企业,2024年度经营情况如下(假设期初无递延所得税):(1)取得产品销售收入8000万元,发生产品销售成本2500万元:(2)发生销售费用1000万元(其中广告费500万元):管理费用300万元(业务招待费50万元):财务费用40万元:(3)缴纳各项税费共260万元(包含增值税100万):(4)营业外收入200万元,营业外支出80万元:(5)本期资产减值损失发生额为60万元,为计提的存货跌价准备,期末存货账面余额为600万。根据以上资料:(1)计算甲公司2024年应纳税所得额和应纳税额:(2)计算本期递延所得税:(3)计算所得税费用的金额,编制2024年所得税费用的相关会计分录。
一般纳税人销项入账利润是亏损,销项开出的是存货,我如果不结转成本可以吗?
(22)企业购海天物资公司B材料1000公斤,单价30元,取得增值税专用发票,价税款尚未支付,用银行存款支付运输费1308元(含增值税),取得运输企业的增值税专用发票。B材料已验收入库。
你好老师,去年12月收到了一张费用发票,今年1月份收到了红冲去年的发票,我需要在汇算清缴把这一笔调整吗?
2023年本年利润结转错误,本年利润贷方余额0.68。2024年年底才发现的,现在应该怎么调整一下?会影响利润表吗?
是的 我现在要调平
长期应付款还贷方余额有:73800.23元
我要分录调平
老师还在线?
这个跟长期应付款没有关系,你只要结转固定资产的账面价值就可以了
哪我长期应付款还有余额的 现在分录要怎么做?
写能分录?
你好,这个不管呢,还是正常付钱就行
什么意思,没听懂你的?
我现在要怎么做分录出去
有帮忙 写的 ??????
在不在?在不在?
你好,你只要结转固定资产就行
我要怎么结转?
我都知道结转。分录要怎么写
固定资产处置分录: 将固定资产的账面价值转入固定资产清理 借:固定资产清理137000-63199.77=73800.23 累计折旧63199.77 借:银行存款73800.23 贷:固定资产清理73800.23
第一步贷是什么?
借:固定资产清理137000-63199.77=73800.23 累计折旧63199.77 贷是什么?
亲爱的学员你好,贷:固定资产137000