借:固定资产100 贷:应付账款100 借:应付账款80 贷:银行存款60 其他应收款20
1.企业销售所生产的高档化妆品,价款100万元(不含增值税),成本80万元,增值税税率13%,消费税税率为1 5%,款项已存入银行。根据要求,进行相应的账务处理。 1)计算应交纳的消费税,并编制会计分录: 2)取得价款和税款,确认收入时; 3)发出商品,结转成本时。 2.家生产高档化妆品的企业,把一批高档化妆品作为福利发放给员工,其中管理人员、生产工人、车间管理人员和销售人员各占10%、20%、 30%、40%。该批化妆品的价款为100万元(不含增值税),成本80万元,增值税税率为13% ,消费税税率为15%。根据要求,进行相应的账务处理。 1)确认收入时; 2)确认应付职工薪酬时; 3)计算应交纳的消费税的会计分录; 4)发出商品,结转成本。 3.企业在建工程领用自产柴油,成本为100万元,应交消费税24万元,不考虑其他相关税费。编制会计分录。
请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万,剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下: ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定,我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付,其他的还没有付,但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制,我们按照今年工资算,预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万,要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
某项目机械费应付账款100万,支付80%=80万,扣除油费20万,实际银行支付60万,余20%=20万元未付,这个怎么做分录?
项目产生勾机费100万,本次支付80%=80万(其中柴油费未扣除,我们项目提供他柴油,)后私账转回油费10万元,余20%未付,内账怎么做分录
某项目勾机费应付账款100万,支付80%=80万,扣除油费20万,实际银行支付60万,余20%=20万元未付,这个怎么做分录?
个税申报,不成功,老师弹出来下面这张图,换个原来报过的电脑就没关系。
老师工资薪金就是应付职工薪酬科目吗?
是不是每个月的分录最后做好凭证,资产负债表都要资产=负债+所有者权益才是正确的?
如果6月的薪资,8月才发,是否是在8月计提呢?
老师,响应文件是2024年12月16日发的,上面要求供应商那个提供参与本项目人员缴纳社保证明复印件(近三个月)可中标的供应商提供了2023年12月到2024年11月的算是响应文件了嘛
老师,小微企业免税部分记到了营业外收入,汇算清缴具体记到哪里呢
请问老师,公司给员工承担的个人所得税需不需要在汇算清缴时填增?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
你好,老师,请问公司有部分散单不开票,这部分需要无票收入可以不申报收入吗?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票