同学,你好 这个录入期初
请问老师,我公司为贸易公司,买卖原材料,但是原材料A的库存一直处于完全不准的状态,9月的时候已经将原材料A的库存成本全部结转完,账面余额为0,10月没有原材料A的进项发票进来、可是确销售了原材料A,那么请问老师们、10月结转原材料A的成本时我该怎么做呢?
有一笔款是2021年12月份30号支出的,但是到2022年1月初才原路返回给我们,备注是账号出错,请问这笔应该怎么处理?这是他的分录要怎么做?然后就是用不用做调整?然后他的入账是在哪一个时间点?就是他的材料应该是放在1月份入账吗
老师你好,请问一下我们公司3月刚建账,然后支付了几笔1月份的原材料款,原材料已经消耗完了,1月份的时候是没有会计没有账套的状态,这个应该怎么做分录呢?
某餐饮公司,1月购进一批原材料,已在当月消耗完,但未付款,当月购进以及消耗未入账(因为没有会计),然后3月份建账并且付款,这个该怎么做分录呢?
老师你好,我现在有这样一笔业务,四月份购进了一批材料,会计分录为借原材料贷现金,购进原材料的同时,有一批原材料不合格,然后退回给供应商,付钱的时候直接把不合格的原材料的价款再购进原材料里面,已经减去了请问分录怎样做?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
那分录是怎么做的?
同学,你好 录入期初,不用做分录
可是它的款项是这个月刚付款的,也可以这样吗
同学,你好 可以的呢