你好; 那你之前分摊的钱 就 正常分摊; 现在 22.1月开始你就做 :借 银行存款贷长期待摊费用 就行了。 你只是土地这块 冲回来即可
我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法
老师,我们是农业公司,以前主营业务是工程,建温室大棚,我们8月首次自产自销一批种苗了,给对方开了合计78000元普票,选择免税,现在做账按照发票做收入 借方 应收账款 78000,贷方 其他业务收入 78000,暂估成本 借产成品 54600,贷消耗性生物资产 54600 , 借 其他业务成本 ,贷 产成品54600,由于是免税项目,8月是否要做一笔 结转免税的分录?怎么做?
老师。我们种植猕猴桃。支付了5年的土地流转费,13万,,借方,长期待摊费用。贷方银行存款。每年摊销。我这个是每年年末做一笔借方农业生产成本—土地流转费,贷方长摊。然后在做一笔借方生产性生物资产—未成熟猕猴桃,贷方农业生产成本—土地流转费,这样对吗????
老师我们公司是生产加工企业,厂房是经营性租赁来的,现在预付了5年的房屋租金,我记得是借:长期待摊费用,贷:银行存款,,这样记账对吗?然后再每月来摊销,这个房租摊销的时候是经过记管理费用,还是生产成本
老师,我们搞了几十亩地搞农业,21年11月租地时,借方长摊,贷方银行,还支付了机械费用,借方农业生产成本。贷方银行。。月末做了吧生产成本结转到生产性生物资产了,土地还摊销了。22年1月他们不给我们租了,。把钱推给我们们了。我怎么做账??
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?