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我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法

2021-07-14 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-14 11:57

同学你好 这样做就可以的

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同学你好 这样做就可以的
2021-07-14
你好;   借主营业务 成本 贷进项税转出;    按这个来做账   
2022-12-12
是的,小规模的季度末的那一个月再做第二个。
2023-12-10
借:其他应付 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-04-25
你好;   你之前 电费有赚取差价了吗?   还是说代收代付的?   
2022-04-26
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