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甲公司为一般纳税人,税率13%,发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价1000万,毛利率30%。给予乙公司10%的商业折扣,开具专票 (2)上述销售成立,乙公司退回商品400件,甲公司开具红字专票给乙公司 (3)甲收到退回商品,把其中一半作为福利发给职工 已知发票都合法,且可以抵扣,计算改月应缴纳的增值税

2022-03-31 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-31 15:32

同学你好 计算改月应缴纳的增值税——1000*(1-10%)*13%减1000*(1-10%)*13%*200/2000

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