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下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价1000万,毛利率30%。给予乙公司10%的商业折扣,开具专票(2)上述销售成立,乙公司退回商品400件,甲公司开具红字专票给乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作为福利发给职工已知发票都合法,且可以抵扣,计算改月应缴纳的增值税下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价1000万,毛利率30%。给予乙公司10%的商业折扣,开具专票(2)上述销售成立,乙公司退回商品400件,甲公司开具红字专票给乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作为福利发给职工已知发票都合法,且可以抵扣,计算改月应缴纳的增值税

2022-04-05 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-05 23:35

你好,同学,计算的应交增值税=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60

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你好,同学,计算的应交增值税=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60
2022-04-05
你好,同学,计算的应交增值税=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60
2022-04-05
你好,同学,计算的应交增值税=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60
2022-04-05
你好同学,具体计算过程为
2022-03-20
销售乙公司产品销项税额1000/2000*1600*0.9=720/1.13*0.13=82.83 员工福利视同销售的销项税1000/2000*200*0.9=90 /1.13*0.13=0.14 应交增值税82.23+0.14=82.37
2021-10-17
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