你好,是的,你的分录是正确的
我们替老板的一个朋友交几个月的社保,然后他自己承担个人及公司部分的社保,他的当月社保一共是720元。 记账的话,总共来说应该分为2步,第一步是他把钱转给我们的时候,第二步是社保局扣费。 我现在把这笔支出计入科目管理费用-办公费。 也就是第二步的分录是 借:管理费用-办公费 720 贷:银行存款 720 请问,第一步我收到钱我该怎么写分录
老师,我们的物业公司。需要办理劳务派遣证 向别人借钱 200万 别人转入进来 然后我们再转出去,这个需要怎么做分录?做借款 借其他应收款 贷银行存款 转回来 借银行存款 贷 其他应收款 。谢谢可以的嘛?做个借款合同,这样税局人吗?要是做借款 借其他应收款 贷银行存款 然后转回来 借银行存款 贷实收资本 其他应收款平不掉吖?
老师我们是做教育办理执业证书的公司,我们收学生的钱,然后在转给其他学校一部分帮我们办证书,也就是我们收张三1000元,转给办证公司800元,怎么写分录 第一步,收到钱,借银行存款1000,贷主营业务收入1000,第二步,借主营业务成本800,贷银行存款800
检查一下会计分录:1.老板张三,转钱到公户(法人不是老板) 借:银行存款—公户 贷:其他应付款—张三 2.转钱给抖音基地保证金 借:其他应收款—公司(核算账户是公司名字) 贷:银行存款—公户 3.预充值给抖音基地做快递费, 借:预付账款—公司(抖音基地) 贷:银行存款—公户 4.抖音收入到公户 借:银行存款—公户 贷:主营业务收入 5.公户转钱给另外一家公司(甲公司),(我们自家的公司) 借:预付账款—甲公司 贷:银行存款 6.转给公司一个员工,25万,写着报销款, 7.老板转钱走, 借:其他应付款—张三 贷:银行存款—公户 8.发员工工资,社保,个税, 先做: 借:主营业务成本 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
老师,结转成本时,有一张发票还没收到,应该怎么做分录呢
由于申报应交税费城建税的时候没有享受减半征收,直接就提交报表然后扣费成功了,后期税务局要求必须享受导致多交了3.77元,这3.77元怎样做会计处理呢
1.开阳证券分析师X在年报数据统计中发现,过去一年中,A股80家建材业上市公司存货总额达到700.6亿元,与前一年同期的510.6亿元相比,增幅高达37%。在这80家公司中,有28家公司上年实现的归属母公司股东的净利润总额为999.53亿元,同比增幅为15.3%。问题:在考虑影响存货增长的因素时,分析师X应如何分析上年这两个行业的偿债能力的变化?
老师,请问如果是代账公司,会经常跑客户吗?例如一个股权变更要用章,要跑客户那里4次,还不收费,这种概率高吗?
老师汇算清缴怎么看发票是不是都开回来了呢
建筑公司收到项目上的进项发票没有备注项目名称和项目地址,这种可以进项抵扣吗?
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额374316.45的2%,请确认填写是否正确
老师,那社保有没有强制要求必须要买啊,只要员工同意,不买是不是也可以
那我收退客户押金每次都先转私人卡然后代付出去分录
你好,请问我的销售开票某12000,但是银行收到15000,会计分录怎么做?