你好,可以先按要取得的发票金额入账,待发票到了直接将发票附在凭证后面。或者先暂做入账,待取得发票再冲掉暂估,再按实际取得发票金额入账。
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
请问老师开了销售服务发票后要确认收入,结转成本,如果目前没有成本票,该怎么做分录呢
老师,我们收到一张 建筑服务*安装费发票,暂时不想结转入成本,应该怎么记分录?
老师,12月我还没有收到购买入库的发票,可以先做结转成本吗?等到年后收到发票,再做分录?分录都应该怎么做比较合适,
应收账款有0.01的差额,是因为还没收到发票就结转成本了,怎么把账做平?分录怎么做?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
那我就是可以直接结转成本咯,借:主营业务成本 贷:库存商品
你好,先做入库,再结转。可以的。前提确保与要取得的发票金额一致。
如果要先暂估是怎么做分录?
不能跟结转成本一起做分录是吧?
你好,暂估的前提是钱没有付、货先收到了,发票在当月未收到 借:库存商品 贷:应付账款-应付暂估款 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 待收到发票时,再将暂估凭证冲掉, 先冲掉暂估 借:库存商品(负数) 贷:应付账款-应付暂估款(负数) 按收到的发票: 借:库存商品 应交税费-应交增税(进项税额)如果为一般纳税人,且取得专票 贷:应付账款 成本不要再重新结转了
好的,谢谢老师
你好,同学。不客气,记得给老师好评。谢谢!