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老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录

2020-10-18 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 15:53

您好,若没有成本,则不需要暂估,因为后期也得红字冲回。

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齐红老师 解答 2020-10-18 15:54

您好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。借主营业务收入,贷本期利润。

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快账用户7337 追问 2020-10-18 15:55

老师 那月底直接结转收入就可以了是吧?

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齐红老师 解答 2020-10-18 15:56

您好,是的,您的理解非常正确。暂估成本可以滞后纳税。

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您好,若没有成本,则不需要暂估,因为后期也得红字冲回。
2020-10-18
你好,你可以暂估一个成本的。
2020-10-16
您好,简单做法就是不冲减,发票来了放在暂估后面
2023-10-13
暂估的材料费用,你上个月是怎么账务处理的
2022-01-12
借应付账款贷库存商品,借主营业务成本负数,贷库存商品负数,这个是红冲入库和结转成本的。 然后再做一个发票的,借库存商品进项贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品,不影响你的库存。
2021-07-28
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