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酒店还有1000元餐饮费收不回来,做坏账处理,应该怎么做

2025-04-03 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-03 12:15

借:营业外支出
贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-04-03 12:15

借:营业外支出
贷:应收账款
是这样做的

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借:营业外支出
贷:银行存款
2025-04-03
你好!这个不用单独做账。
2024-04-02
你好,你当时这个2万已经做了收入申报了吗?
2024-10-08
您好,本次消费 借;银行存款 500,销售费用-销售折扣或促销费 50,贷:预收账款(赠送金额)50 主营业务收入 500/1.13 应交税费-应交增值税。500/1.13 *13% 下次消费时,借;银行400 预收账款 50,贷;主营业务收入450/1.13 应交税费-应交增值税。450/1.13 *13%
2024-03-25
同学你好 这个应该要分开的, 原材料成本如果采购时分不开,建议在领用时分开,设置主营业务成本--客餐成本,主营业务成本--员工餐成本 等科目。
2023-10-29
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