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在自己餐饮酒店招待客户 原材料成本分不出来 应该怎么做账 只有前台结算金额

2023-10-29 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-29 17:18

同学你好 这个应该要分开的, 原材料成本如果采购时分不开,建议在领用时分开,设置主营业务成本--客餐成本,主营业务成本--员工餐成本 等科目。

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快账用户9886 追问 2023-10-29 17:20

当时厨房领料的时候没分开 所以有几笔分布出来了 现在只有前台结算单 要怎么处理

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齐红老师 解答 2023-10-29 17:26

如果金额较小,原材料确实分不开,建议就不分了。以后尽量避免此类情况就可以了

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快账用户9886 追问 2023-10-29 17:28

能用结算单做个什么样的账吗

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齐红老师 解答 2023-10-29 17:37

前台结算单可以作为收入依据,但是缺少原材料成本的数据,所以记账不好处理。一定要记账,建议你依据前台结算单预估一下原材料成本,看这样是否可行。

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快账用户9886 追问 2023-10-29 17:58

那我得怎么借贷

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齐红老师 解答 2023-10-29 18:27

借:管理费用--招待费      贷:原材料  (预估价)

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同学你好 这个应该要分开的, 原材料成本如果采购时分不开,建议在领用时分开,设置主营业务成本--客餐成本,主营业务成本--员工餐成本 等科目。
2023-10-29
你好 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费,贷:原材料 
2023-10-29
您好 借:管理费用-业务招待费530 贷:主营业务收入500 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)500*0.06=30 借:主营业务成本400 贷:原材料 400
2023-10-23
你好,借原材料贷,银行存款。没有发票, 正常做账,生产领用,出来借生产成本贷原材料 结转到主营业务成本之后,汇算清缴调整。 第二个借固定资产贷其他应付款或者银行存款正常折旧汇算清缴调整,只要没有发票的,你可以做帐,汇算清缴调增就行。
2020-11-12
同学你好 月末生产成本正常结转。 借:库存商品 贷:生产成本 领用时: 借:固定资产 贷:库存商品
2022-09-23
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