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酒店搞活动 餐饮费500就送客户50元菜金券,等下回消费可以抵扣餐饮费 这个菜金券50元现在该怎么处理账务

2024-03-25 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 17:09

您好,本次消费 借;银行存款 500,销售费用-销售折扣或促销费 50,贷:预收账款(赠送金额)50 主营业务收入 500/1.13 应交税费-应交增值税。500/1.13 *13% 下次消费时,借;银行400 预收账款 50,贷;主营业务收入450/1.13 应交税费-应交增值税。450/1.13 *13%

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快账用户8028 追问 2024-03-25 17:11

就是说这个50元 我需要 借 销售费用 销售折扣 50 贷预收账款 50 是这个意思嘛

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齐红老师 解答 2024-03-25 17:18

您好,是的,这跟充值送一样的 充值款时, 借;银行存款,销售费用-销售折扣或促销费,贷:预收账款(实收及赠送金额)。 实际消费时,借;预收账款(按实际总消费额),贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。

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您好,本次消费 借;银行存款 500,销售费用-销售折扣或促销费 50,贷:预收账款(赠送金额)50 主营业务收入 500/1.13 应交税费-应交增值税。500/1.13 *13% 下次消费时,借;银行400 预收账款 50,贷;主营业务收入450/1.13 应交税费-应交增值税。450/1.13 *13%
2024-03-25
这50元实际消费的时候再进行账务处理。借销售费用。贷主营业务收入要交税费。
2024-04-02
你好!这个不用单独做账。
2024-04-02
你好,客户实际消费的时候再做账,没消费是不做的
2024-04-03
借银行存款1000,销售费用50, 贷预收账款 借,预收账款贷主营业务收入应交税费。
2024-04-01
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