咨询
Q

老师,12月我还没有收到购买入库的发票,可以先做结转成本吗?等到年后收到发票,再做分录?分录都应该怎么做比较合适,

2022-04-24 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-24 10:02

你好借库存商品 贷应付账款 借主营业务成本贷库存商品, 然后发票到了跨年了,借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的借库存商品贷银行存款, 借利润分配未分配利润贷库存商品

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好借库存商品 贷应付账款 借主营业务成本贷库存商品, 然后发票到了跨年了,借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的借库存商品贷银行存款, 借利润分配未分配利润贷库存商品
2022-04-24
同学你好,可以先录入成本票,再录入销售发票。
2021-01-07
你好,是的,就是这样子做。
2025-01-06
你好有差额吗,发票多还是少了?
2021-05-28
您好,冲销以前的分录,重新做正确的分录即可
2024-05-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×