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你好,请问我的销售开票某12000,但是银行收到15000,会计分录怎么做?

2025-04-07 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-07 20:38

你好,剩余的是预收款吗?如果是的话, 借银行存款15000, 贷主营业务收入12000÷1.13, 应交税费,应交增值税销项12000÷1.13×13%。 预收账款3000。

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快账用户8034 追问 2025-04-07 20:39

之前没有挂账

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齐红老师 解答 2025-04-07 20:40

你之前没有挂账,现在挂着预收账款在贷方,有余额表示提前收别人的钱

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借:成本费用科目10000      其他应收款5000 贷:银行存款15000 借:银行存款5000 贷: 其他应收款5000
2023-08-24
您好,就是说,这种是直接作为无票收入的了
2023-04-09
没开发票的记借:银行存款,贷:营业外收入
2022-06-05
您好 按照发票开具的金额做账就好了 借 应收账款 800 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 银行存款 贷 应收账款
2020-10-10
您好,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借银行存款,贷固定资产清理,资产处置损益,应交税费应交增值税
2023-02-12
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