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老师你好,我公司银行收到业主按揭款32万,然后第二天开了发票,请问会计分录怎么做

2021-01-07 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-07 16:33

借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 这样的同学

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 这样的同学
2021-01-07
你好,同学 借银行存款 累计折旧 贷固定资产 应交税费应交增值税 差额计入资产处置损益科目
2024-03-05
同学你好 这个是维修基金付款的吧
2021-12-08
你好 红冲发票借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数
2023-01-16
您好,这个是什么原因查到呢?手续费吗?
2024-07-12
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职称:注册会计师,税务师

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