你好,正常是先计提,然后支付的
培训机构结算工资时:借主营业务成本,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷管理费用,借管理费用,贷银行存款对吗
你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
借 应付职工薪酬 贷银行存款 ,再结转借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 正确吗
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。支付,应付职工薪酬5970 银行存款 借,应交个税,贷,银行存款 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
付身故退休职工慰问金 借-管理费-福利费 贷-银行存款行 吗 还是-借-管理费用 贷-应付职工薪酬 借-应付职工薪酬 贷-银行存款
老师,固定资产可以不留净残值吗
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年2月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额150万,属于异地工程,申报2月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,异地工程预缴的2%这部分怎么处理???
补交以前年度的增值税,附加税,及滞纳金,会计凭证怎样做
请问什么是注册挂名物业公司
老师,公司实行认缴登记,那什么叫认缴?
做工商年报应纳税总额在电子税务局怎么查比较方便
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
发放当月工资,我这样处理合适吗
你好,这样是不太合理的