你好 ; 借固定资产清理 ;累计折旧 贷固定资产 。 报废做 :借营业外支出贷固定资产清理
固定资产摊销完残值怎么处理,固定资产报废了,没有任何收入
固定资产报废怎么处理?有报废证明,报废后没有收入,怎么做账
请问老师,固定资产报废,怎么账务处理?没有产生报废收入
报废固定资产,没有收入,分录怎么做呢
老师固定资产报废,有报废收入,账务处理分录是啥呢
是收到上级公司的拨款,只用回单做账也可以哈
老师,请问收到员工或者企业之间的一些非经营性收入,只用银行电子回单做账,不开收据可以吗?电子回单上信息都清晰
新的出口企业,购进一批货但是还没有开我们开发票,销项发票入账后,怎么做暂估成本,暂估成本怎么算
期末结帐保在另文件夹提示保存不存在,不能确定,不能进入下一期
老师,小企业会计准则是去年工资少计提了200今年补提分录怎么写?需要更正去年哪些报表
为什么填了增税附列资料一中一般计税13%税率贸物的销售额和税额,后面11栏的价税合计是横线
老师,出纳微信提现产生的手续费是放入财务费用吗?
为什么填了增税附列资料一中一般计税13%税率贸物的销售额和税额,后面11栏的价税合计是横线
24年计提工资 进了 管理费用-工资100 开发间接费用-工资20, 25年1月 如何将计提部分由管理费进开发间接100,开发间接转工程成本-人工费20,24年结转过成本?
如果提供很多食品原材料发票比如蔬菜肉什么的,这种发票我入账做啥科目?福利还是招待还是别的?
没有就不用做收入??
你好 ; 是的。 你直接做报废处理