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您好,老师!应交税费-应交增值税-转出未交增值税年末出现借方余额,该如何做账务处理?

2022-03-19 08:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-19 08:28

学员你好,应交税费-应交增值税如果没有余额的话就没有问题

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学员你好,应交税费-应交增值税如果没有余额的话就没有问题
2022-03-19
这个月有销项发生吗 借销项 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税 借未交增值税 贷银行存款
2024-01-05
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-09-07
你好,是有留底税额吗? 
2022-03-29
不需要的,这个转出未交增值税借方余额也可以表示留底。
2024-05-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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