这个月有销项发生吗 借销项 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税 借未交增值税 贷银行存款
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
月末进项税额有余额,转出账务处理? 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 第二个分录要做吗?月末应交税费-应交增值税的哪些专栏需要清零。
您好,老师!应交税费-应交增值税-转出未交增值税年末出现借方余额,该如何做账务处理?
年末应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额在借方,然后这个月又缴纳一笔增值税应该怎么做账务处理
每个月都要把当月进项转入借方应交税费应交增值税转出多交增值税。销项税额转入贷方应交税费应交增值税转出未交增值税,然后在做一笔转入应交税费未交增值税吗
老师公司收到银行开具的贷款利息发票如何做账呢之前已计提并缴纳利息
老师您好,今天做的社保基数申报,实际月均低于最低基数,12366让我按照最低工资填月缴费工资,申报完成后,又打电话确认了一遍,区属局说要填实际工资,修改的话要带很多资料到大厅,税务局说但是不修改暂时也不影响社保缴费,因为实际工资都低于最低缴费标准,可以不做修改了吗?我是被不专业的12366给坑了
新办的盈利性的医院有哪些税收优惠政策
增值税及附加税已缴款,未记账的账务处理?
行政单位支付办公费如何记账
今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
现金日记账年结需要在空白处划斜线,但是划线不小心把数字也划上了,如何改正