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老师,增值税结转时,转出未交增值税科目是借方余额, 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增-转出多交增值税 那转出未交增值税下的余额,不是还在吗?如何做账?

2023-09-07 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 15:06

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户5178 追问 2023-09-07 15:10

销账和进项,不用结转到转出未交增值税里吗?

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齐红老师 解答 2023-09-07 15:11

是的,不用管那些余额,按我是思路做就是

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快账用户5178 追问 2023-09-07 15:14

下个月,销项大于进项时,再一起做一笔分录,对吗?

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齐红老师 解答 2023-09-07 15:14

嗯嗯,就是那个思路的哈

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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