你好 销售商品商品的成本 服务成本 差旅费等
老师 按照规定请将企业的成本发票在3月底前补齐 这个成本发票指的是什么呢 哪里有成本发票呢 是那些做差旅费的吗
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师,我们7月的业务,对方8月份才给我们开了成本票,好多种这种情况我做帐能不能不按照应该是哪个月的费用做成本,直接按照开票日期走,不管成本发票是哪个月的业务,哪个月开的发票我就做账在开票的那个月可以吗
老师,下午好,请问我这边一家小规模纳税人单位,营业范围是有食品销售,保健品销售,进货的对方公司是一般纳税人,所以开过来的发票是13%的。然后我想请问下关于成本的结转,是不是我单位如果有卖货出去,那就对应要结转成本?那这个结转成本是怎么去计算呢?是按照进货公司开过的发票上的金额算成本吗?利润进货发票写的一盒的36.633663元,那卖出去一盒,我结转成本就按照36.633663进行结转成本吗?还是说可以直接按照一个比例做结转成本呢
你好,老师,我们是服务小规模,3月份暂估了成本,4月收到发票怎么做账呢 借:主营业务成本-主营业务成本-暂估 5000 贷:银行存款-5000 3月份是这样的做的。4月份收到发票了怎么入?还是说直接把票夹在3月份里面?
老师,2月份定的材料款合同,但是没到货,是记2月份账么?还有2月份定的销售机床的合同,但是没发货,是不是也记2月份账?
上一年12月会计分录错了 也报税了结帐了 今年一月份怎么处理 该怎么样红冲 怎么样修改
税务稽查喊把租房合同和租房发票,营收状况带到税务所,是什么意思
老师,公司没有车,租车了,油票、停车费这些就可以报销是吗?
老师,我们公司是医药连锁有限公司,新增加加盟店,一月二月工资表没有,怎么做工资表啊
老师业务招待费一级科目是什么呢
啥是网络支付账户,听也没听懂
老师,我公司让别的单位加工一批配件,这些配件需要模具(模具费用1500)待生产后一定量会返还给我模具费,那这这样的账该怎么做呢
老师比如进一批商品。有进项税额,怎么做分录?什么时候用待抵扣进项税额
做企业汇算清缴做哪些准备