您好,按销售数量×对应商品单价(含进项税),
老师,请问,我公司购买材料对方开的是普通发票,现在这个材料卖出去了,我们要开进项给对方,那我是可以按照普通发票上面的金额来结转成本吗?还有,分录要怎么样做呢?
我们卖牛仔裤的,所有牛仔裤购进都计入了库存商品一牛仔裤那个科目,结转成本也是按照这个科目的移动加权单价✖️销售数量,这样可以吗?还是每次购进款号不同的牛仔裤都要做为单独的一个商品来结转销售成本呢?因为收到的进项发票和开出去的发票也就是开牛仔裤,基本不开款号,我也不知道款号,2019一年的成本都是按照所有牛仔裤的加权单价✖️销售数量做的
新接手一个中小型制造业公司,以前账很乱,银行回单挑一部分记账,每个月到了月底统一记账,就是按照当地税负倒推下增值税进项是多少,然后挑一部分进项入账,这样对吗?至于原材料出库,出多少都是根据本月销售的货物进行凑数,结转生产成本,结转产成品,最后到营业成本,请问老师这样的核算是正确的吗?我以前没做过制造业,他们这样做好像是为了在一个合理税负范围内,不让税务局找到,所以每个月倒推
老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗? 收到商品:借库存商品 贷:应付账款。 收到客户货款时:姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时:借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本:借主营业务成本。贷发出商品 ?还是我收到发票的时候。再转结成本?2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗?3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗?我是小规模、(食品发票)
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
银行承兑汇票。保证金账户的利息。记什么费用?
应付工资本年增加金额,是明细账的贷方合计么?
老师,超市的成本怎么算
生产加工型企业,暂估到次月取得发票,的所有分录
老板有两家,一家我把扣除费用60000写了否定为什么在另外一家经营所得还是不能扣除,说之前已经在综合所得用了,现在怎么办
老师:24年12月的工资没有计提个税,在1月申报个税时用我的银行卡帮支付的,然后2月的工资也没计提个税,在3月申报时在公账扣的,这个账务处理怎么做呢?可以直接一笔做到3月不?具体登录怎么写?谢谢
个体户显示,本月增值税未申报,是因为这个月开了增值税发票吗
公司一年多没业务了,准备注销,我是兼职会计,每个月600元的做账报税工资,目前银行账户余额200多元,未分配利润有900多元,银行余额不够发工资,我应该怎么做,让老板私发给我,不做账也不申报个税了,还是让老板把钱打入公司账户,计入其他应付款,然后发工资,做账申报个税,之后将其他应付款转入营业外收入,怎么处理比较好呢,或者说有没有更好的办法
辛苦图片这个老师说下谢谢
两个都是报销晒图费 一个记合同履约成本,一个计入了主营业务成本。是什么意思呢
那意思就是按照进项发票上的价格去结转成本吗?
老师,进货的时候收到货物直接做账是库存商品,没有分什么商品多少的,因为种类确实多的。然后卖货很多卖给个人的没有开发票,收现金,做账也不知道具体是哪些东西,这样也结转不了呀?能不能直接卖货了,然后结转成本就按照一个比例80%这样结转
是的,那您这个不好处理
不符合会计核算原理