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生产加工型企业,暂估到次月取得发票,的所有分录

2025-04-06 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-06 21:36

你好,可以做一下分录。 暂估入库时 借:原材料 贷:应付账款-暂估 收到发票时 借:应付账款-暂估 贷:原材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

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快账用户9585 追问 2025-04-06 21:37

那成本呢

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快账用户9585 追问 2025-04-06 21:39

当月暂估已经结转到生产 成本,销售成本也已经结转了,那这部分就不用冲回了吗?

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齐红老师 解答 2025-04-06 22:17

如果暂估金额和发票金额一致就不用处理,如果不一致再把差额部分结转就可以。

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你好,可以做一下分录。 暂估入库时 借:原材料 贷:应付账款-暂估 收到发票时 借:应付账款-暂估 贷:原材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2025-04-06
你好,汇算清缴前取得金额没有差距的话不影响
2022-05-14
您好 请问您暂估的时候分录怎么写的
2022-05-14
同学你好,并不是次月未取得发票要冲回,是当月暂估次月未取得发票,暂估一直挂账,等到汇算清缴的时候还没有取得发票,是要纳税调增的。
2020-12-25
你好。没有回来,发票的汇算清缴纳税调整就行了,调表不调账。
2023-04-11
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