你好,根据受益部门,如果是后勤发生的就是管理费用, 如果是车间发生的就是制造费用, 销售部门发生的就是销售费用, 如果是项目上使用的就是主营业务成本。
老师业务招待费和接待费是一个科目吗
业务招待费 计入 什么科目?
老师你好,建筑施工企业业务招待费和差旅费,进入到那个科目核酸,一级科目怎么归集,二级科目怎么归集
管理费科目下有业务招待费吗?和销售费用科目下的业务招待费有什么区别?
老师你好,招待领导吃饭的发票,和员工聚餐的发票,分别入管理费用的二级科目是什么。招待客户的是入业务招待费
餐饮店租金会计分录怎么做
老师,销售1000元,预计退货200,借应收800,退货成本200,贷收入800,预计负债200,退回时,借库存200,贷退货成本200,借预计负债200贷银行200,分录是这样吗
董老师好,建筑公司是负责劳务,商贸公司负责材料,那么,建筑公司成本类科目应该咋设置,上次我看您说工程施工工程结算劳务成本,只有劳务的话,怎么结转进主营业务成本,什么时间确认收入增值税同时结转成本。我想用小企业会计准则应该怎样做收入税金成本的结转分录,我应该学习哪个实操更接近我的公司,建筑业实操好像还不太符合。合同履约成本这个科目会用到吗?
比如餐费,住宿费,加油费这种,什么时候就是差旅费,什么时候就是业务招待费,该如何界定呢
24年发生的业务,2025年汇算清缴前开出来的发票,怎么处理到24年那笔会计凭证里面
老师,加工车架子用的液压可以计入管理费用低值易耗品
老师请问,我们银行二维码收款,扣手续费入账,我做账就按实际入账户多少就做多少,借银行存款,贷收入,现在银行把扣除的收入手续费开来给我,我之前又没有做手续费,可不可以直接按发票做入本月,本月收款免手续费,借:银行存款(实际收款扣除本张发票手续费金额),财务费用(手续费发票金额),贷:主营业务收入
老师,你好,请问租车老板的个税多少呢?
公司职工查体费,公司和个人各承担部分,怎么做账
公司开的农特产店,用别人户名的电,但是电费需要公司交纳,由于是别人的户名,开不了发票怎么办?
老师我们公司是小规模纳税人,进项和销项普通发票做账时用考虑发票上税额吗
入账时是按照价税合计数入账吗
不是 销项发票,只要是有税额的,都需要考虑加税,分开不需要交税,再把它结转到营业外收入。
购入的不管专票普票都是加税合计。
老师为什么开出去的需要统计销项税额呢?账务处理怎么做啊老师
因为收入是不含增值税的 借应收账 贷主营业务收入,应交税费,应交增值税 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
老师直接记到应交税费未交增值税里行吗
不可以 这个都是规定 小规模就是应交税费应交增值税
老师,那最终税什么时候做账务处理呢!也不能总在应交增值税里挂着呀
老师我还有一家公司是一般纳税企业,但是是销售免税收入的,那么老师进项和销项发票做账时需要考虑税吗
做了这借应交税费应交增值税 贷营业外收入已读 2025-03-01 14:49 没有余额不是 在看下
免税的税率,不考虑销项税额,直接借银行存款贷主营业务收入。你看一下,你发票上面的不含税金额和含税的是不是一样的?所以他不用写应交税费。 然后进项是专票的,你认证之后再进项转出。如果是普通发票的,直接加税,合计做账。
老师认证怎么认证呢
你好,低扣狗血里面勾选这个发票提交,然后再抵扣统计的页面确认就可以。
抵扣勾选刚才打错了
老师企业交的增值税,计提怎么做呢
借应交水费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费,未交增值税一般纳税人的 小规模不计提
哦好的老师
小规模附加税及企业所得税,税金及附加用计提吗
还有印花税
印花税准则里面规定不需要计提,但是实际自己选择 其他的需要计提