管理费用里面可以有招待费的,这个就是部门不一样。客户发生的就是销售费用, 管理费用的发生的就像那你的供应商来了,或者是你当地那个局领导过来了都可以坐这里面。
老师,我看利润表里业务招待费只在管理费用下面有,,我可以把销售费用下面设置二级明细科目业务招待费吗?这样到时汇算清缴时把管理费用和销售费用的二级明细科目业务招待费的加一起看是否超过扣除比例?
管理费用下的业务招待费和销售费用下的业务招待费,有什么不同?
业务招待费入销售费用和管理费用有啥区别?
老师,销售费用下的业务招待费跟管理费用下的业务招待费有什么区别?
管理费科目下有业务招待费吗?和销售费用科目下的业务招待费有什么区别?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
谢谢老师。办公费开的专票。可以抵扣增值税吗?
可以的,可以抵扣增值税的。
借管理费一办公费(不含税金额)借应交税费一应交增值税(税额)贷银行存款(两者之和)。这么做分录对吗?
是的对的是的对的。