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你好,老师,我们是服务小规模,3月份暂估了成本,4月收到发票怎么做账呢 借:主营业务成本-主营业务成本-暂估 5000 贷:银行存款-5000 3月份是这样的做的。4月份收到发票了怎么入?还是说直接把票夹在3月份里面?

2024-05-03 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-03 19:31

您好,这个的话,是直接发票放在三月的里边就行

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快账用户1550 追问 2024-05-03 19:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-03 19:37

不客气的,祝您开心

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