可以的,当时你的分录是怎么做的?
老师,我在1月份暂估少结转了88元 ,本月发票到了,我先冲之前的暂估,然后结转成本那块就等于当时少结转了88,那我在本月做借成本贷库存,这样的账务处理就可以了吧
老师好,去年12月份商品没买,是按之前的买价暂估成本,已结转营业成本,可是这个月商品降价了,实际购买的费用与暂估的不一致,现在怎么做账?先冲减去年的暂估,已结转的成本也要冲减?如果暂估和发票价格一样,是否只是冲减暂估,已结转的成本不用再冲减?
就商品销售公司,去年11月和12月进货我没有结转成本,之后季度申报的时候我暂估了成本,现在我发现之前的可以结转一点成本,我现在3月账务处理能结转之前的成本吗?可以冲回之前的暂估吗?
老师,21年的账,前会计暂估的没冲回去,当时暂估结转成本是暂估金额结转的,现在材料够结转成本的,我现在可以直接冲红暂估,冲红之前的结转成本现在可以再结转成本的吗
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
老师,给员工缴纳社保发现有养老险 工伤险 和失业险三种,没有医疗险怎么回事,医疗险必须添加的吗
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土地使用权的摊销的会计分录?
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老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
3月没有进货,也没有销售,那我可以结转去年的成本吗?这个结转成本可以用来冲回之前的暂估,可以不需要提供成本票?
老师你问的是暂估的分录吗?借:主营业务成本,贷其他应付款
借其他应付款贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷其他应付款做,这个分录调整,去年的有发票才可以抵扣所得税,没有发票的不可以抵扣。
不能直接把去年暂估的冲回,再结转成本做在今年3月份吗?
你好,如果暂估和发票一样的可以。
就是去年暂估的没有发票,今年发现我去年暂估的月份没有结转成本,现在3月份就想把去年的库存商品结转成本来冲去年暂估
你好,建议用以前年度损益调整来做。
你好,建议用以前年度损益调整来做。还有借主营业务成本贷应付账款,你怎么没有结转成本?这个主营业务成本不是成本吗?
是暂估的成本,主营业务成本
那这个收到发票吗?这个是实际业务吗。
没有收到发票也不是实际业务的需要,红冲如果是实际业务的,没有发票,正常做就可以。
暂估的都没有发票,现在就想着把库存商品结转一点,来冲回暂估
正确的应该是借助于业务成本贷库存商品吗?
是的,我去年11月12月份暂估是没有发票,借主营业务成本,贷其他应付款,现在我就想着3月份账务处理的时候能不能结转点库存商品,冲减暂估
借其他应付款贷库存商品,直接做这个。
是不是进货发票进项发票如果没有结转成本是不是什么时候都可以结转成本这个是不是就是提供了成本票?
哦,你得看一下你这个产品销售出去吗?对应的销售收入做了才可以结转成本。
我们都是按进项发票来全部结转成本了,这个有没有问题
还有5.31做21年的汇算清缴,我暂估的成本在今年3月份冲回了30多万,这个汇算清缴这个30多万需要调增吗?
有问题的,比如你购买的a产品销售出去了,但是没有发票,你就没有结转成本,这不就是有问题啊。
销售出去的是有发票的,我是按进货来结转成本的
我们都是按进项发票来全部结转成本了,这个有没有问题 2022-03-14 15:06
也是按照进项发票来全部结转成本的,这个是什么意思?
有调增的调增需要在汇算清交填写。