同学销售收入填到11行里面
请问老师,单位出售固定资产汽车,收到10000元。简易计税3%、减按2%征收。请问老师我是怎么计算:10000➗1.03✖️0.02吗?怎么申报,填写在哪里一般纳税人。请您将计算方法和填写的申报表都发一下,谢谢
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89,请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89, 我做的分录如下:我查到的折旧表,该固定资产原值是59829.06,累计折旧56837.61, 借:固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷:固定资产 59829.06 借: 库存现金 15000 贷:固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借:固定资产清理 10282.89 贷:其他业务收入 10282.89 请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
我公司是一般纳税人,但是按简易征收3%交增值税。6月把公司的固定资产车辆给卖掉了。10000元/辆。请问下老师,我们要按百分之几交增值税?申报这项收入的时候,在电子税务局填哪个表申报?谢谢!
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
再把减免的1%税金 添到减免税申报表里面
你的计算方法也是对的
请问老师,2272.55是怎么计算出来的呢?
汽车销售收入是多少
从你图上看是113623.75*2% 算出税金 113623.75是不含税售价
图片就是,二手车市场卖的,收到银行存款112423,然后二手车手续费3280.19元。
同学从你图片上看税金是113623.75*2% =2272.55
没看懂,您是说:银行存款+进项税+清理费用=115900➗1.03✖️0.02=2250.48,也不等于2272.55呀?
汽车销售收入/1.03*2% 没有进项税 清理费什么事儿啊 说白了就是销售合同约定多少钱 就用约定数/1.03*02%
你的图片 太乱 我看不出销售收入
老师,您通过二手车市场卖车,二手车市场不是免费帮您卖的,二手车市场需要手续费的。然后收取的手续费给您开发票。
这个3280.19就是二手车市场的手续费,然后手续费开了进项税发票196.81。实际到单位银行账户的钱就是112423。
你这个凭证做的是错的 6%进项是 不应该记固定资产清理 费用方 增值税是价外税 不能进利润或费用 另外销项 按照含税销售收入/1.03 *0.3 记账 然后减免的0.1计入政府补贴收入 你的错误凭证我看不出真正的销售收入 如果你想算正确税金 建议同学你 看一下销售合同 约定的销售金额是 /1.03*0.2