同学你好 这个可以的 看预缴栏的就行 汇算清缴的时候可以抵减
老师企业所得税往年汇算清缴报过的表在电子税务局查看不了吗?
老师你好,能在电子税务局看预缴的所得税吗?高新企业的研发加计扣除只能汇算清缴看吗?
老师,2022年企业所得税汇算清缴,高新技术企业研发费用加计扣除是100%比例加计扣除吗?软件信息技术服务类型
老师,高新技术企业发生的研发费用是在申报季度所得税加计扣除,还是在汇算清缴时加计扣除,有相关文件吗?
老师,高新技术企业发生的研发费用是在申报季度所得税时加计扣除,还是在汇算清缴时加计扣除。
5.某厂为增值税一般纳税人,计划外购一批货物。假设用该批货物生产的产品当月全部销售,不含税售价为180000元。现有两种购货方案可供选择:方案A:从一般纳税人处购入,该货物的不含税价为100000元,进项税额为13000元。方案B:从小规模纳税人处购入,按3%的征收率试点开具增值税专用发票,不含税价为95000元,进项税额为2850元。请问:该厂应作何选择?
您好,有营业收入无营业成本申报企业所得税汇算会有什么风险?本年度已经正确计入成本里了,24年的账务可以不修改吗
老师,如果开票,还不能确认收入,但是确认增值税,这种如果到了年底还没确认收入,会怎么样?
临时工工资如何做账,汇款备注呢
你好,有没有初级会计继续教育题库
老师,3月对账必须是3月的对完吗?就是计提到3月份,可以延时到4月份对账,计提到4月份对账吗?
老师 我想问一下其他应收和其他应付一般怎么用 比如在哪种情况下用
老师您好,公司采购酒、茶叶价格为20000用于招待,对方开票20025元,多开了25,发票为普票,这种发票我入账可以直接按20000入账,做借:库存商品20000、贷:应付账款20000,多的25元不入账可以吗?
仓库翻新所支出的金额,一般摊销几年
甲公司为增值税一般纳税人,2019年7月从小规模纳税人乙公司购进一批农产品用于生产面粉。取得增值税专用发票注明金额10 000元,税额300元,甲公司购进的该批农产品当月申报抵扣进项税额。已知农产品扣除率为9%,甲公司当月购进该批农产品准予抵扣的进项税额为( )。(2021年)
加计扣除减免税金额和申报加计扣除减免税的研发支出在哪看
同学你好 这个你需要自己计算
老师,怎么算的
同学你好 就是你加计扣除减免的税额加起来