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一般纳税人,如果本月销售100万 开了50万专用发票。50万无票收入。那进项抵扣按100万还是50万?进项多出的部分怎么处理?因为上个月还是开办期,进项都在待认证科目里。没有认证过

2022-03-07 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-07 13:57

同学你好 转出吗 转出的到成本或者费用

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快账用户3639 追问 2022-03-07 13:58

1.如果本月销售100万 开了50万专用发票。50万无票收入。那进项抵扣按100万还是50万?2.进项现在有500万,抵扣后用不了的怎么做分录,之前进项都在应交增值税-待认证抵扣科目中。

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齐红老师 解答 2022-03-07 14:02

同学你好 这个是一百万 2.没勾选的计入待认证抵扣

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快账用户3639 追问 2022-03-07 14:05

可以先放着不抵扣么? 认证时间有期限么?按销售额抵扣不是按销售开票额抵扣么?

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齐红老师 解答 2022-03-07 14:12

同学你好这个可以的 现在没有时间限制

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同学你好 转出吗 转出的到成本或者费用
2022-03-07
您好: 1、取得进项,长时间不认证的话,会形成滞留票,引起税务机关怀疑 2、如果转为小规模,该部分发票只能作为成本入账 3、即使转回一般纳税人,该部分也不能抵扣
2020-09-11
1.不能,2 是的,理论是的,3 有 影响税局后台看到比对发现有问题也会要求你们3月转出,4 不能利用,你这个到底是招待啥,50万是啥,你可以说下吗,我看是不是视同销售还是进项税额转出?要是=直接送礼品给客户是视同销售,要是招待客户去住宿等,旅游等发生费用是进项税额转出
2021-04-30
同学你好,实务中没有勾选认证部分先计入应交税费一待认证进项税额;等到认证后,再转入应交税费一应增一进项中;
2021-08-18
同学你好 实操中可以先不抵扣 不计入成本,等到抵扣的时候再入账
2021-03-20
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