你好,操作是可以的。
结转期间,借:本年利润 贷:主营业务成本,系统直接生凭证中间差额计以前年度损益,这样对吗?
员工福利费都需要计提吗,需要应付职工薪酬-福利费过一下吗
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,1,我们单位,公司没钱老板垫付购买办公用品,直接进费用,借管理费用,贷其他应付款,行吗?还需要进一次现金科目吗,借现金贷其他应付款,票据回来再借管理费用贷其他应付款吗?2,计提的工资全部进费用,贷应发数。实发工资时,借应发数,贷个税社保和用银行实发工资,是这个意思吗。一直不知道计提工资时,贷记应付职工薪酬是应发数还是扣除个税个人社保后的实发数
如何做0申报,直接都是0就行了嘛
老师,人力资源公司有必要去吗,目前就一个会计和一个出纳
请问我公司开了一个VTB账户,收国外客户的货款,产生了两笔扣费,回单备注用途是Commission for tariff,还有一个是VAT Commission for tariff,请问这两笔费用怎么入账?
老师关税之前是多少,现在34个点
老师个体户的现在我们都是从7月份开始建账,银行6月末有余额,建账的时候银行余额怎办
老师,有做内账用的模板吗,能显示1月到12月份的
如果我们销售出去开票后不按无票收入,而是直接做账,按发票申报销项,会有什么风险吗?这算少交增值税吗
你好,是说等实际开票的时候再确认收入吗?
我们销售货物的时候就开票了,也确认收入了,但是我们采购这批货物的时候没有收到票,也不会再开票过来了,我们是按合同和入库单,付款单,入账的。那我们销售的时候要怎么做账申报呢?
你好,你们销售的时候正常做借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费。
我们一个老会计说采购没有发票就没有进项,让我申报的时候做无票收入,这样就不存在少缴税,我有点不理解,票确实开了,还能做无票收入申报吗?
你好,在税上面确实是没问题,但是老师也有看到过不少,因为有销无进被查的。
那是应该开票了做无票收入申报,还是正常做,或者老师有没有推荐的
你好,当无票收入的风险小一点。
那开票了,提交增值税申报表的时候会不会不通过
你好这个不会不通过的。系统上申报是可以申报的了的。
系统会自动显示销项数额,我修改把开票的部分数额填到未开票销售额和销项,这样可以吗?
你好,你填入不开票收入。
这部分是不是哪怕有进项也不能抵扣?
这个可以抵扣的呀,可以用其他进项抵扣。
那我不太理解,为什么做无票收入申报会安全一点呢?
你好因为无票收入的话,他没有办法确定你对应的成本是哪一个。就是说税务局没办法确认销出的品名。